亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當前位置:東奧會計在線>注冊會計師>每日一練>正文

2017注會《審計》每日一練:與審計相關的內部控制

來源:東奧會計在線責編:高源2017-07-08 09:22:32

  注冊會計師考試是有一定難度的,但是大家不必擔憂,畢竟沒有哪樣成功是不需要努力的,既然有了目標,就為了它奮斗,每天做一道CPA練習題,幫助我們打好基礎,順利過關!

  【單選】下列有關與審計相關的內部控制的說法中,正確的是(  )。

  A.與財務報告相關的內部控制均與審計相關(有陷阱)

  B.與審計相關的內部控制并非均與財務報告相關(有陷阱)

  C.與經營目標相關的內部控制與審計無關

  D.與合規(guī)目標相關的內部控制與審計無關

注冊會計師習題

  【正確答案】B

  【答案解析】注冊會計師在財務報表審計中只需要了解與審計相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制,選項B正確,選項A錯誤。如果與經營和合規(guī)目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關,選項C、D錯誤。

  注會備考即將進入到強化階段,小編為你整理注會強化階段學習計劃,希望大家能夠高效備考,輕松過關!


打印

精選推薦

報考咨詢中心 資深財會老師為考生解決報名備考相關問題 立即提問

2025年注會1v1私人定制計劃
盲盒免單
資料下載
查看資料
免費領取

學習方法指導

名師核心課程

零基礎指引班

高質量章節(jié)測試

階段學習計劃

考試指南

學霸通關法

輔導課程
2025年注冊會計師課程
輔導圖書
2025年注冊會計師圖書
申請購課優(yōu)惠