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高級會計師

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高級會計師論文選題精粹

分享: 2013/8/2 16:01:08東奧會計在線字體:

 

  論企業(yè)內部控制與會計信息質量 內控方向

  民營企業(yè)內部控制問題研究 內控方向

  內部控制策略研究 內控方向

  內部控制風險防范 內控方向

  內部控制評價體系研究 內控方向

  內部控制評價問題研究 內控方向

  內部控制信息披露對資本成本的影響研究 內控方向

  內部控制與會計信息質量 內控方向

  企業(yè)內部會計控制框架構建及應用研究 內控方向

  企業(yè)內部會計控制失效的原因及對策 內控方向

  企業(yè)內部會計制度建設問題研究 內控方向

  企業(yè)內部會計制度建設研究 內控方向

  企業(yè)內部控制環(huán)境問題研究 內控方向

  企業(yè)內部控制實施問題研究 內控方向

  企業(yè)內部控制與財務舞弊治理研究 內控方向

  企業(yè)文化與內部會計控制研究 內控方向

  上市公司內部財務控制問題研究 內控方向

  上市公司內部會計控制與會計信息質量研究 內控方向

  上市公司內部控制存在的問題及對策研究 內控方向

  上市公司內部控制的評價與信息披露研究 內控方向

  上市公司內部控制的實施與評價研究 內控方向

  上市公司內部控制環(huán)境研究 內控方向

  上市公司內部控制若干問題研究 內控方向

  上市公司內部控制信息披露研究 內控方向

  上市公司治理與內部會計控制研究 內控方向

  我國內部會計控制中的問題與對策 內控方向

  我國中小企業(yè)與國外中小企業(yè)內部會計控制制度的區(qū)別 內控方向

  現(xiàn)代企業(yè)治理機制下的內部控制制度 內控方向

  現(xiàn)代治理機制下的內部會計控制制度研究 內控方向

  小企業(yè)內部控制問題研究 內控方向

  行政單位內部控制問題研究 內控方向

  責任會計與內部控制的融合分析 內控方向

  戰(zhàn)略管理視角下的中小企業(yè)內部控制研究 內控方向

  中小企業(yè)內部會計控制的若干問題與對策研究 內控方向

  中小企業(yè)內部控制環(huán)境對會計信息質量影響的研究 內控方向

  中小企業(yè)內部控制環(huán)境問題研究 內控方向

  中小企業(yè)內部控制實施研究 內控方向

  BOT項目全程跟蹤審計研究 審計方向

  WTO框架下金融審計的創(chuàng)新研究 審計方向

  財政審計研究 審計方向

  財政資金績效審計相關問題研究 審計方向

  電算化審計問題研究 審計方向

  電子商務下的審計風險及控制--基于XX的案例分析 審計方向

  風險導向審計模式在我國會計師事務所的運用 審計方向

  風險管理綜合框架的評價及其對現(xiàn)代審計的意義 審計方向

  高校內部審計風險及其防范研究 審計方向

  高校內部審計質量控制研究 審計方向

  公共工程績效審計存在的問題及對策研究 審計方向

  公司治理框架下的內部審計研究 審計方向

  公司治理中的內部審計研究 審計方向

  管理審計研究 審計方向

  國家審計的特點與發(fā)展趨勢研究 審計方向

  國家審計質量與效果的研究 審計方向

  國有商業(yè)銀行經濟責任審計研究 審計方向

  國有資產流失與國家審計監(jiān)督 審計方向

  和諧社會下政府審計模式研究 審計方向

  會計電算化審計所面臨的問題及對策研究 審計方向

  會計電算化系統(tǒng)的現(xiàn)狀與審計對策淺析 審計方向

  會計師事務所變更與審計意見相關性研究 審計方向

  會計師事務所審計質量控制研究 審計方向

  會計師事務所文化建設研究 審計方向

  基于"免疫系統(tǒng)論"下的金融審計研究 審計方向

  基于ERP環(huán)境下的效益審計研究 審計方向

  基于IT環(huán)境下企業(yè)內部審計的應用研究 審計方向

  基于財務治理角度的內部審計研究 審計方向

  基于公司治理的內部審計研究 審計方向

  基于可持續(xù)發(fā)展背景下民間環(huán)境審計的發(fā)展研究 審計方向

  基于企業(yè)發(fā)展歷程的內部審計獨立性分析 審計方向

  績效審計對策研究 審計方向

  績效審計評價體系研究 審計方向

  家族企業(yè)下的內部審計研究 審計方向

  經濟效益審計研究 審計方向

  經濟責任導向審計模式研究 審計方向

  經濟責任審計的風險及防范研究 審計方向

  開展戰(zhàn)略管理審計的可行性研究 審計方向

  離任審計研究 審計方向

  利用會計信息提高內部控制有效性研究 審計方向

  論風險導向內部審計模式 審計方向

  論商務時代下的網絡審計面臨的挑戰(zhàn)與對策 審計方向

  論新審計準則對審計職業(yè)判斷的影響 審計方向

  民營企業(yè)內部審計問題研究 審計方向

  民營中小企業(yè)(或集團公司)內部審計運作情況分析--基于XX的案例分析 審計方向

  內部會計控制制度及制度基礎審計的測試與評價 審計方向

  內部審計參與公司治理路徑研究 審計方向

  內部審計風險的成因及解決途徑 審計方向

  內部審計風險及其防范機制研究 審計方向

  內部審計外部化研究 審計方向

  內部審計在公司治理中的作用、關系及其影響 審計方向

  內部審計質量控制研究 審計方向

  企業(yè)并購中的審計風險研究 審計方向

  企業(yè)財務狀況與審計質量相關性研究 審計方向

  企業(yè)集團的內部審計研究 審計方向

  企業(yè)內部經濟責任審計研究 審計方向

  企業(yè)內部控制審計評價問題研究 審計方向

  企業(yè)內部審計質量控制問題研究 審計方向

  企業(yè)社會責任審計問題研究 審計方向

  企業(yè)盈余管理與審計師審計風險防范關系研究 審計方向

  企業(yè)資金運營效益審計研究 審計方向

  全面風險管理導向內部審計研究 審計方向

  上市公司關聯(lián)方交易審計策略研究 審計方向

  上市公司內部審計模式對公司治理影響研究 審計方向

  上市公司清算審計程序設計及相關問題探討 審計方向

  上市公司審計合謀及防范研究 審計方向

  上市公司審計委員會制度研究 審計方向

  上市公司審計委員會治理績效研究 審計方向

  上市內部審計存在的問題及其對策研究 審計方向

  審計風險的規(guī)避與控制研究 審計方向

  審計收費影響因素研究 審計方向

  審計收費與審計意見購買相關性研究 審計方向

  審計在公司治理中的作用研究 審計方向

  審計在政府公共管理中的作用 審計方向

  審計資源對社會審計質量的影響分析 審計方向

  數(shù)據(jù)庫的審計策略模型與框架研究 審計方向

  我國風險管理審計存在的問題及對策 審計方向

  我國國家審計制度存在的問題及對策 審計方向

  我國環(huán)境審計問題探析 審計方向

  我國民間審計存在的問題及對策研究 審計方向

  我國內部審計存在的問題及對策研究 審計方向

  我國企業(yè)內部環(huán)境審計的問題研究 審計方向

  我國上市公司年報審計意見研究 審計方向

  我國政府審計結果公告制度研究 審計方向

  舞弊審計路徑研究 審計方向

  現(xiàn)代風險導向審計及在我國商業(yè)銀行的應用 審計方向

  現(xiàn)代風險導向審計在信息化環(huán)境下商業(yè)銀行審計中的應用 審計方向

  信息化環(huán)境下審計導向模式研究 審計方向

  信息系統(tǒng)審計研究 審計方向

  以問責政府為導向的國家審計制度研究 審計方向

  盈余管理與審計意見相關性研究 審計方向

  營銷審計研究 審計方向

  增值型內部審計研究 審計方向

  政府績效審計風險成因及其控制 審計方向

  政府監(jiān)管與審計質量改進研究 審計方向

  政府審計存在的問題及對策研究 審計方向

  政府審計獨立性的缺失與補救研究 審計方向

  政府審計效果研究 審計方向

  政府投資項目績效審計研究 審計方向

  知識審計方法研究 審計方向

  注冊會計師審計失敗研究 審計方向

  注冊會計師審計質量問題研究 審計方向

  注冊會計師職業(yè)道德研究 審計方向

  ERP產品行業(yè)化分析研究 信息化方向

  ERP對會計信息質量的影響研究 信息化方向

  ERP環(huán)境下會計信息系統(tǒng)存在的風險及防范 信息化方向

  ERP環(huán)境下會計信息系統(tǒng)構建的思考 信息化方向

  ERP環(huán)境下內部控制優(yōu)化研究 信息化方向

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責任編輯:星云流水

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