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東奧題庫/美國注冊管理會(huì)計(jì)師題庫/題目

單項(xiàng)選擇題

【2022考季】Red-sun公司擁有良好的內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)制度,并且公司的內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)政策都得到了較好的執(zhí)行,下列說法中錯(cuò)誤的是( ?。?。

A
應(yīng)該增加公司深入學(xué)習(xí)和行政控制
B
建立內(nèi)部控制且被執(zhí)行的內(nèi)部控制措施可以降低財(cái)產(chǎn)被偷竊或損壞的風(fēng)險(xiǎn)
C
公司仍然需要外部審計(jì)人員執(zhí)行相關(guān)的審計(jì)程序
D
外部審計(jì)師可以依賴內(nèi)部審計(jì)師的工作,不必重復(fù)內(nèi)審的工作

正確答案:

D  

試題解析

外部審計(jì)可以在滿足條件的情況下借鑒內(nèi)部審計(jì)的工作結(jié)果,但不能完全依賴內(nèi)部審計(jì),因此D選項(xiàng)的說法不正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 公司治理和責(zé)任

    展開

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第五章 內(nèi)部控制

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    財(cái)務(wù)規(guī)劃、績效與分析第412,415頁

  • 公司治理和責(zé)任

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    知識(shí)點(diǎn)出處

    第五章 內(nèi)部控制

    知識(shí)點(diǎn)頁碼

    財(cái)務(wù)規(guī)劃、績效與分析第412,415頁

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