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實務(wù)操作

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內(nèi)部控制審計的定義

2011-5-20 9:47:17互聯(lián)網(wǎng)字體:

     內(nèi)部控制審計是指會計師事務(wù)所接受委托,對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行審計。內(nèi)部控制審計是內(nèi)部控制外部評價的重要形式之一。

  (一)內(nèi)部控制審計是一項專門的鑒證業(yè)務(wù)

  (二)內(nèi)部控制審計的范圍限于對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行審計

  (三)被審計單位管理層應(yīng)當(dāng)就內(nèi)部控制的有效性提供書面認(rèn)定

  (四)責(zé)任劃分

責(zé)任編輯:初曉微茫

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