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免征增值稅賬務(wù)怎么處理

來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編:東奧中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 2019-01-09 15:13:03

精選回答

東奧中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)

2023-09-12 19:42:11

免征增值稅賬務(wù)怎么處理

答案:

納稅人對(duì)免征的增值稅做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,應(yīng)該直接減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,借記應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸記營(yíng)業(yè)外收入。減免稅款屬于企業(yè)非日?;顒?dòng)所形成的、與所有者投入資本無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的流入,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入更合適。

想要了解更多關(guān)于免征增值稅的知識(shí),敬請(qǐng)查看:跨境行為免征增值稅的政策規(guī)定_2019年中級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法知識(shí)點(diǎn)

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