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審計委員會對內審部門復核_2019年注會《戰(zhàn)略》每日一練

來源:東奧會計在線責編:柳絮成2019-08-09 09:56:30

注冊會計師考試這座大山,只要肯努力攀登,就一定會登頂。東奧小編每天整理注會每日一練練習題,希望能夠幫助考生高效備考,輕松過關。

【多選】

董事會下設的審計委員會在職能上對內部審計進行監(jiān)督,通過對內部審計的復核,以此提高內部審計部門的獨立性,使其工作范圍不受管理當局的限制,并確保其審計結果受到足夠的重視,進而提高內部審計的效率。下列選項中,屬于審計委員會對內審部門進行復核范圍的有( ?。?。

A.在企業(yè)中的地位

B.工作的范圍

C.職責劃分

D.人員素質及訓練情況

cpa戰(zhàn)略

【答案】ABD

【解析】審計委員會需要確保內部審計部門正在有效運作。它將在四個主要方面對內部審計進行復核,即組織中的地位、職能范圍、技術才能和專業(yè)應盡義務,選項A、B、D正確。

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注:以上習題內容出自東奧教研團隊

(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)

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