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應(yīng)交增值稅

分享: 2015-7-23 9:56:40東奧會計(jì)在線字體:

  【答疑精選】《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》之應(yīng)交增值稅

  【東奧小編】新一輪的預(yù)習(xí)備考即將起航,各位備考的學(xué)員,在學(xué)習(xí)的過程中,無論是做題還是看書,都會遇到一些不理解和弄不懂的地方,這是大家可以通過東奧的答疑版塊向東奧的老師們請教。同時(shí),也可以在東奧論壇進(jìn)行交流討論。


  答疑精選內(nèi)容:《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》之應(yīng)交增值稅

  計(jì)算分析題

  E企業(yè)庫存材料因意外(管理原因造成)火災(zāi)毀損一批,有關(guān)增值稅專用發(fā)票確認(rèn)的成本為10000元,增值稅稅額1700元。E企業(yè)的會計(jì)分錄為:

  【正確答案】:

  借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢    11700

    貸:原材料                   10000

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   1700


  【學(xué)員提問】

  老師你好,如果不是自然災(zāi)害或者管理原因造成,只是改變了外購原材料的用途,比如,將外購原材料用于不動產(chǎn)的建造,是不是也要將之前的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理呢?

  借:在建工程

    貸:原材料

      應(yīng)交稅費(fèi)-----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

  是這樣嗎?

  【東奧老師回答】

  尊敬的學(xué)員,您好:

  是的,您的理解沒錯。

  祝您學(xué)習(xí)愉快!


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