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轉(zhuǎn)出增值稅怎么錄憑證?

來源:東奧會計在線責(zé)編:付嚴慧2019-09-19 17:38:49

銷項-進項=有留底,在用友里面怎么錄憑證?

轉(zhuǎn)出增值稅怎么錄憑證?

尊敬的學(xué)員,您好:

用友里面是用“轉(zhuǎn)出增值稅”這個科目核算的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有兩種處理方式:

第一種,月末計提:

借:轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:未交增值稅

年末一次性結(jié)平進項銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅

借:銷項稅 

     貸:進項稅、減免稅等 

第二種方法,先結(jié)轉(zhuǎn):

結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額:

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅款)

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額類的科目相關(guān)發(fā)生額:

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅)

      貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細科目。

兩種方法意義是一樣的,第二種留抵在轉(zhuǎn)回比較麻煩。

說明:因政策不斷變化,以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準。



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