繳納增值稅會(huì)計(jì)科目怎么做?
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【問(wèn)題】繳納增值稅會(huì)計(jì)科目怎么做?
【答案】
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
次月申報(bào)繳稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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說(shuō)明:因政策不斷變化,以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。