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內(nèi)部控制制度包括哪些內(nèi)容?

來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:東奧實(shí)操2023-09-12 09:53:47

【問(wèn)題】?jī)?nèi)部控制制度包括哪些內(nèi)容?

內(nèi)部控制制度包括哪些內(nèi)容?

【答案】

該制度包括的基本要素是:

(1) 明確合理的職責(zé)分工制度。

(2) 嚴(yán)格的審批檢查制度。

(3) 健全的會(huì)計(jì)制度和企業(yè)管理制度。

(4) 嚴(yán)密的保管保衛(wèi)制度。

(5) 有效的內(nèi)部審計(jì)制度。

(6) 勝任的工作人員。

由于內(nèi)部控制制度的嚴(yán)密程度直接決定著被審單位提供的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)資料的可靠性,現(xiàn)代審計(jì)總是把被審單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度當(dāng)作審查的起點(diǎn)和重點(diǎn),通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制制度的調(diào)查、核實(shí)和評(píng)價(jià)確定審計(jì)工作的范圍、深度和側(cè)重點(diǎn)。

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說(shuō)明:因政策不斷變化,以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。


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  • 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度
  • 關(guān)于核銷應(yīng)收賬款的請(qǐng)示
  • 年底結(jié)賬流程結(jié)賬與賬務(wù)處理
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