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稅控盤數(shù)據(jù)怎么導(dǎo)入進全電系統(tǒng)里

稅控盤數(shù)據(jù)怎么導(dǎo)入進全電系統(tǒng)里

電子發(fā)票服務(wù)平臺提供【稅控批量導(dǎo)入功能】,用于對接稅控系統(tǒng),將稅務(wù)Ukey、稅控盤、金稅盤開票系統(tǒng)導(dǎo)出的項目信息/客戶信息通過該功能直接導(dǎo)入。 稅控盤導(dǎo)出路徑:系統(tǒng)設(shè)置——客戶編碼/增值稅類商品編碼——導(dǎo)出 通過本省電子稅務(wù)局進入“我要辦稅”模塊,功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【開票信息維護】。點擊【項目信息維護】進入界面,點擊【稅控批量導(dǎo)入】按鈕等。

更新時間:2025-03-02 14:09:16 查看全文>>

  • 稅控盤是不是每個月都要抄報

    【問題】稅控盤是不是每個月都要抄報?

    是的。小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報。抄稅是指上月終了,所有的發(fā)票數(shù)據(jù)都存在稅控盤里,然后企業(yè)應(yīng)當(dāng)申報上個月的稅款。抄稅就是向稅務(wù)部門提交上個月的開票數(shù)據(jù)。

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  • 稅盤為什么每月都清盤

    【問題】稅盤為什么每月都清盤?

    清盤是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個月的已經(jīng)向稅務(wù)機關(guān)申報完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。假如這一個信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報時稅控盤里還存有上一期申報信息,下月便會被鎖死,無法再次申報納稅。

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  • 稅控盤為什么抄報稅和清卡

    【問題】稅控盤為什么抄報稅和清卡?

    抄稅是指上月終了,所有的發(fā)票數(shù)據(jù)都存在稅控盤里,然后企業(yè)應(yīng)當(dāng)申報上個月的稅款。抄稅就是向稅務(wù)部門提交上個月的開票數(shù)據(jù)。小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進行抄報。清卡是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個月的已經(jīng)向稅務(wù)機關(guān)申報完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。假如這一個信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報時稅控盤里還存有上一期申報信息,下月便會被鎖死,無法再次申報納稅。

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  • 稅控盤為什么要清盤

    【問題】稅控盤為什么要清盤?

    稅控盤每個月清盤指的是每個月把稅控盤里的數(shù)據(jù)信息(在報稅前企業(yè)的自身發(fā)票信息)復(fù)制到國家稅務(wù)局系統(tǒng)里。假如這一個信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報時稅控盤里還存有上一期申報信息,下月便會被鎖死,無法再次申報納稅。因此,每個月財會人員都需要抄稅、稅控盤清盤。

    稅控盤清盤的具體操作步驟:

    1. 在稅務(wù)申報法定期限之內(nèi)結(jié)束稅務(wù)申報的工作后,首先登錄開票系統(tǒng),隨后選擇“遠(yuǎn)程抄報”,見到彈出窗口的頁面就逐個點擊,分別為:申報納稅狀態(tài)-遠(yuǎn)程抄報-申報納稅結(jié)果-清卡操作。最終的清卡操作便是清盤;

    2. 查看是不是清卡完成:

    流程為:申報納稅處理-狀態(tài)查看-查看開稅票截止時間。若時間顯示為下個月的月中,則意味著清卡完成;若為這個月月中,則意味著清卡未完成。

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  • 稅控盤為什么要按月抄稅和清卡

    稅控盤為什么要按月抄稅和清卡?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    抄稅是指上月終了,所有的發(fā)票數(shù)據(jù)都存在稅控盤里,然后企業(yè)應(yīng)當(dāng)申報上個月的稅款。抄稅就是向稅務(wù)部門提交上個月的開票數(shù)據(jù)。清卡是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個月的已經(jīng)向稅務(wù)機關(guān)申報完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。

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  • 稅控盤采購費用如何進行抵扣與賬務(wù)處理

    稅控盤采購費用如何進行抵扣與賬務(wù)處理?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    納稅人繳納的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費,可憑技術(shù)維護服務(wù)單位開具的技術(shù)維護費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

    《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)有如下規(guī)定:

    增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護費),可憑技術(shù)維護服務(wù)單位開具的技術(shù)維護費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護費按照價格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

    增值稅一般納稅人支付的二次費用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。

    支付時,

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  • 當(dāng)月開的發(fā)票是不是可以先從稅控盤里面作廢?

    當(dāng)月開的發(fā)票是不是可以先從稅控盤里面作廢?客戶后面再寄過來?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    直接作廢就可以了。

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