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當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線/知識(shí)專(zhuān)題/ 實(shí)操就業(yè)/小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,是否強(qiáng)制使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)?

小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,是否強(qiáng)制使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)?

小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,是否強(qiáng)制使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)?

小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,是否強(qiáng)制使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)?小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元的,除特殊情況外,應(yīng)當(dāng)使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票。

更新時(shí)間:2023-02-23 10:02:43 查看全文>>

  • 小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票如何做賬

    【問(wèn)題】小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票如何做賬?

    1.小規(guī)模納稅人企業(yè)開(kāi)具專(zhuān)票時(shí):

    借:應(yīng)收賬款——公司名稱

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

    2.企業(yè)收到對(duì)應(yīng)款項(xiàng)時(shí):

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  • 小規(guī)模納稅人專(zhuān)票免稅額度是多少

    【問(wèn)題】小規(guī)模納稅人專(zhuān)票免稅額度是多少?

    小規(guī)模納稅人每月的免稅額度是15萬(wàn)元,季度的免稅額度是45萬(wàn)元。

    小規(guī)模納稅人免稅做賬:

    借:應(yīng)收賬款

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(包含減免稅額)

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  • 小規(guī)模納稅人增值稅最近更新優(yōu)惠政策

    【問(wèn)題】小規(guī)模納稅人增值稅最近更新優(yōu)惠政策?

    (一)增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。

    (二)小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元,但扣除本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的,其銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷(xiāo)售額免征增值稅。

    (三)適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷(xiāo)售額確定是否可以享受1號(hào)公告第一條規(guī)定的免征增值稅政策。

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  • 22年小規(guī)模納稅人增值稅有什么優(yōu)惠政策,申報(bào)表怎么填寫(xiě)

    【問(wèn)題】22年小規(guī)模納稅人增值稅有什么優(yōu)惠政策?申報(bào)表怎么填寫(xiě)?

    【】

    自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。

    申報(bào)表填寫(xiě):

    1、 增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷(xiāo)售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具免稅普通發(fā)票。納稅人選擇放棄免稅并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,應(yīng)開(kāi)具征收率為3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

    2、 增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間在2022年3月31日前,已按3%或者1%征收率開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的,應(yīng)按照對(duì)應(yīng)征收率開(kāi)具紅字發(fā)票;開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具的,應(yīng)按照對(duì)應(yīng)征收率開(kāi)具紅字發(fā)票,再重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。

    3、 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次。

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  • 小規(guī)模納稅人能否取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票

    我公司是小規(guī)模納稅人,能否取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票?今天收到了供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的一份專(zhuān)票,如何處理呢?

    尊敬的學(xué)員,你好:

    小規(guī)模納稅人也可以取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有必要退回要求重開(kāi)。對(duì)于開(kāi)出發(fā)票一方來(lái)說(shuō),會(huì)形成滯留票,容易引起稅務(wù)關(guān)注,但是對(duì)于收到發(fā)票一方來(lái)說(shuō),沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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  • 提供科研開(kāi)發(fā)服務(wù)的小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未達(dá)到10萬(wàn)元可以自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎

    提供科研開(kāi)發(fā)服務(wù)的小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額未達(dá)到10萬(wàn)元,是否可以自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    為了進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力,促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和小微企業(yè)發(fā)展,稅務(wù)總局持續(xù)擴(kuò)大小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票試點(diǎn)行業(yè)范圍。

    目前已經(jīng)將住宿業(yè),鑒證咨詢業(yè),建筑業(yè),工業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)等八個(gè)行業(yè)納入試點(diǎn)行業(yè)范圍。

    試點(diǎn)行業(yè)的所有小規(guī)模納稅人均可以自愿使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不受月銷(xiāo)售額標(biāo)準(zhǔn)的限制。

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  • 小規(guī)模納稅人納稅種類(lèi)問(wèn)答

    請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人除了要交增值稅外,還要交哪些附加稅?稅率分別是?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    還需要繳納城建稅及教育費(fèi)附加。教育費(fèi)附加3%,城建稅按納稅人所在地的不同,設(shè)置了三檔地區(qū)差別比例稅率,即:

    1.納稅人所在地為市區(qū)的,稅率為7%;

    2.納稅人所在地為縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;

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