
員工出差報銷差旅費會計分錄,全部花完,借:管理費用--差旅費,貸:其他應(yīng)收款--某人。有剩余現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金、管理費用--差旅費,貸:其他應(yīng)收款--某人。超支補款時,借:管理費用--差旅費,貸:庫存現(xiàn)金、其他應(yīng)收款--某人。差旅費報銷原則:差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支。員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的,一律不予報銷。
更新時間:2023-07-19 10:15:37 查看全文>>