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內(nèi)部審計(jì)主要做什么工作

來源:東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編:劉子玥 2025-09-24 10:39:10

精選回答

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2025-09-24 10:39:10

內(nèi)部審計(jì)主要做什么工作

內(nèi)部審計(jì)是組織內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),旨在促進(jìn)組織完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。其核心職能和工作內(nèi)容可歸納如下。

1.基本職能定位

(1)?監(jiān)督與評(píng)價(jià)?:對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行獨(dú)立審查,確保合規(guī)性和有效性?。

?(2)咨詢與建議?:通過系統(tǒng)化方法分析業(yè)務(wù)活動(dòng),提出改善治理、提升價(jià)值的建議?。

(3)?風(fēng)險(xiǎn)防控?:識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),推動(dòng)建立完善的內(nèi)控體系。

2.具體工作內(nèi)容

(1)??財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)審計(jì)?

①審查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合法性,包括貨幣資金、存貨等資產(chǎn)的審計(jì)流程?。

②對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、投資項(xiàng)目進(jìn)行事前審計(jì)與效益評(píng)估?。

??(2)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)?:測(cè)試內(nèi)控制度健全性。

(3)??專項(xiàng)審計(jì)?:包括離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、違紀(jì)案件調(diào)查等?。

?(4)經(jīng)營(yíng)效益分析?:通過審計(jì)調(diào)查提出管理優(yōu)化建議。

3.工作權(quán)限與要求

?(1)?權(quán)限?:可要求報(bào)送資料、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查,審計(jì)結(jié)果作為考核依據(jù)?。

??(2)獨(dú)立性?:需在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下開展,避免利益沖突?。

4.發(fā)展趨勢(shì)

現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)從“監(jiān)督主導(dǎo)型”向“服務(wù)主導(dǎo)型”轉(zhuǎn)變,更注重信息系統(tǒng)審計(jì)、價(jià)值管理等職能拓展?。

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