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實務操作

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淺議內(nèi)部審計在企業(yè)財務控制中的作用

2014-6-11 16:36:57東奧會計在線字體:

  五、降低各項經(jīng)濟損失,維護企業(yè)利益

  內(nèi)部審計工作的開展是對企業(yè)各項經(jīng)濟活動的真實性、合理性、合法性以及效益性等進行的監(jiān)督、審核與評價性活動。內(nèi)部審計的有效開展對企業(yè)的各項經(jīng)濟活動發(fā)揮著一定的防范作用,是保障其各項經(jīng)濟活動健康運行的基礎(chǔ),對企業(yè)的生存和發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。

  它通過對企業(yè)各項資金的投放、使用、風險以及效益等開展審計,可以降低或避免企業(yè)的各項經(jīng)濟損失,對維護本企業(yè)的經(jīng)濟利益起著重要的作用。同時,通過對企業(yè)各項財務信息的審計,還能夠及時發(fā)現(xiàn)和預防企業(yè)內(nèi)部貪污盜竊、職務侵占以及營私舞弊等情況的發(fā)生,確保企業(yè)的利益免受損失。

  六,結(jié)束語

  總體而言,內(nèi)部審計在企業(yè)財務控制中的作用應該是通過優(yōu)化控制流程、保持會計信息暢通,健全內(nèi)控體系順利運行,監(jiān)督財務制度執(zhí)行以及監(jiān)控企業(yè)財產(chǎn)安全等方式來發(fā)揮的,持續(xù)保證企業(yè)內(nèi)部會計控制設(shè)計的有效性與執(zhí)行的有效性提供幫助。其中主要體現(xiàn)在它的監(jiān)督檢查職能,即對財務控制進行日常監(jiān)督和專項監(jiān)督。此外,在不影響獨立性、客觀性的前提下,內(nèi)部審計還可以根據(jù)實際情況適當開展一些與財務控制相關(guān)的咨詢活動,如顧問服務、建議、協(xié)調(diào)、流程設(shè)計與優(yōu)化、培訓等。

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責任編輯:初曉微茫

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