紅沖的錯(cuò)票,企業(yè)所得稅如何填列?
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上個(gè)季度開(kāi)了一個(gè)一萬(wàn)四的普通增值稅發(fā)票,錢沒(méi)到位,同時(shí)發(fā)票也開(kāi)錯(cuò)了,一直沒(méi)作廢,打算給它沖紅字發(fā)票。這個(gè)季度沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)往,這樣的情況,申報(bào)企業(yè)所得稅季初還是填0嗎?
尊敬的學(xué)員,你好:
是零報(bào)。沒(méi)確認(rèn)收入,但是相應(yīng)的成本費(fèi)用數(shù)據(jù)有的話就填上。發(fā)票可以收回來(lái),沖紅重開(kāi)。如果收不回來(lái),申報(bào)時(shí)將差的稅補(bǔ)上。
說(shuō)明:因政策不斷變化,以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。