匯算清繳具體怎么操作?
老師,我請教一個問題 我202012月資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)表資產(chǎn)總額700多萬 其中長攤有500多萬 我看賬 他應(yīng)該做錯賬了 一家招商公司給我們開的票會展服務(wù)費(fèi)一年累計(jì)1000多萬 之前會計(jì)做的長攤?cè)缓竺吭伦鳛殇N售費(fèi)用攤銷 截止202012月還有 500多萬沒有攤 這家公司幫我們招商我們按銷售額50%給他結(jié)款 這個是不是應(yīng)該直接作為主營業(yè)務(wù)成本呀 我這個賬怎么調(diào)整呢?然后匯算怎么調(diào)整?
1000萬應(yīng)該是按銷售額的50%提成后的提成額,企業(yè)應(yīng)該直接作為銷售費(fèi)用。已計(jì)入銷售費(fèi)用500多萬了,再從長期待攤費(fèi)用500萬直接轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整 5000000 貸:長期待攤支出 5000000
說明:因政策不斷變化,以上會計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。