結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計(jì)科目
精選回答
轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會計(jì)處理
(1)應(yīng)交未交
①月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
②下期交納(含以前各期)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
(2)當(dāng)月多交
月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月多交的增值稅:
(注意區(qū)分:留抵稅額、當(dāng)期實(shí)際多繳)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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