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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額


月底(或者年底)三級科目的余額要互相結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

其他知識點(diǎn) 2023-08-30 10:52:56

問題來源:

第四節(jié) 登記明細(xì)賬和總賬

會計賬簿的概述

明細(xì)賬和總賬啟用、登記要求、格式及登記方法

錯賬查找及錯賬更正方法

一、會計賬簿的概述

.會計賬簿是指由一定格式的賬頁組成的,以經(jīng)過審核的會計憑證為依據(jù),全面、系統(tǒng)、連續(xù)地記錄各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簿籍。

.設(shè)置和登記會計賬簿,是重要的會計核算基礎(chǔ)工作,是連接會計憑證會計報表中間環(huán)節(jié)

.賬簿按照反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的詳略程度分為總分類賬和明細(xì)分類賬。

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王老師

2023-08-30 11:31:26 872人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”中,然后轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”中。

比如期末:銷項(xiàng)稅額100元,進(jìn)項(xiàng)稅額70元,減免稅額10元,上期無留抵稅額。

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額              100

   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額             70

          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額             10

          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    20

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅       20

   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                            20

下個月交稅時

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                  20

  貸:銀行存款                                  20

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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