第2問中從銷項(xiàng)中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1000怎么來的?
問題來源:
(1)購入A面料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元,支付采購運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額500元。
(2)進(jìn)口B面料,關(guān)稅完稅價(jià)格36000元,關(guān)稅稅率5%,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)放行并填發(fā)了進(jìn)口增值稅專用繳款書;支付從港口到廠區(qū)運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額1000元。
(3)用B面料生產(chǎn)300件連衣裙,單位成本每件40元。將300件委托某商廈代銷,要求商廈代銷價(jià)150元/件(含稅),當(dāng)月末收到商廈代銷清單,售出200件。商廈與該廠結(jié)算總額30000元,另向商廈支付結(jié)算總額20%的返還款(服裝廠當(dāng)即就該金額向商廈開具增值稅紅字專票)。
(4)用上月購進(jìn)的A面料生產(chǎn)600件西裝,單位成本每件100元,成本中外購比例60%(假設(shè)成本中不含運(yùn)費(fèi)),將其中100件發(fā)給本廠職工作為福利;將其中400件以每件180元的不含稅批發(fā)價(jià)批發(fā)給某集團(tuán)企業(yè);30件因管理不善丟失。
(其他相關(guān)資料:本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,在當(dāng)月確認(rèn)并抵扣)
要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(★★★)
1.該服裝廠進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的各項(xiàng)稅金合計(jì)為( ?。┰?/p>
A、6714
B、7160
C、8016
D、8226
正確答案:A
答案分析:應(yīng)繳納進(jìn)口關(guān)稅=36000×5%=1800(元)
應(yīng)繳納進(jìn)口增值稅=(36000+1800)×13%=4914(元)
進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金合計(jì)=1800+4914=6714(元)。
2.該服裝廠當(dāng)期可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元。
A、10465
B、10655
C、11315
D、12965
正確答案:C
答案分析:該服裝廠當(dāng)期可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6500+(500+1000)×9%+4914-100×30×60%×13%=11315(元)
30件因管理不善丟失的自產(chǎn)西裝要按照成本和60%的外購比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。
自產(chǎn)貨物用于職工福利需要視同銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
3.該服裝廠當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額為( ?。┰?。
A、16598.97
B、17479.49
C、15151.33
D、14461.06
正確答案:D
答案分析:該服裝廠給商廈開具紅字專票,服裝廠沖銷項(xiàng)稅額,商廈沖進(jìn)項(xiàng)稅額。
該服裝廠當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額=150×200×(1-20%)÷(1+13%)×13%+(400+100)×180×13%=14461.06(元)。
4.該服裝廠應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅為( )元。
A、3146.06
B、3836.33
C、4712.97
D、6677.97
正確答案:A
答案分析:該服裝廠應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅=14461.06-11315=3146.06(元)。

王老師
2022-11-06 16:25:08 1821人瀏覽
是業(yè)務(wù)2中,最后一句話。支付從港口到廠區(qū)運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額1000元,屬于購進(jìn)運(yùn)輸服務(wù)取得專用發(fā)票,憑票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可抵扣的稅額=1000×9%。
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油!相關(guān)答疑
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