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審計委員會可以制定內(nèi)審活動政策嗎?

請問老師,解析說要董事會制定內(nèi)審活動的政策,題目說的是審計委員會,這里是不是錯了?

公司治理和責(zé)任 2019-07-15 17:37:25

問題來源:

4.為了避免首席執(zhí)行官與審計委員會的沖突,首席審計師應(yīng)該(   )。

A將所有審計業(yè)務(wù)的溝通記錄的附件分發(fā)給CEO和審計委員會

B通過組織的形態(tài)來加強獨立性

CCEO和審計委員會討論所有懸而未決的審計業(yè)務(wù)

D要求審計委員會制定全面的內(nèi)部審計活動的政策

【答案】D

【解析】為了避免CEO與審計委員會的沖突,首席審計師(CAE)應(yīng)該要求董事會制定涉及內(nèi)部審計活動與審計委員會關(guān)系的政策。CAE應(yīng)該與董事會、審計委員會或適當(dāng)?shù)臋?quán)力部門進行定期的溝通。而且,董事會應(yīng)該批準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)部審計活動的目的、權(quán)力和責(zé)任的章程。

查看完整問題

何老師

2019-07-16 13:49:00 439人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

內(nèi)部審計可以通過驗證控制程序的充分性和執(zhí)行情況而為董事會提供保證。

組織結(jié)構(gòu)圖應(yīng)該顯示審計總監(jiān)直接向董事會下設(shè)的審計委員會報告。

審計委員會是公司董事會中的專門委員會。主要負責(zé)公司有關(guān)財務(wù)報表披露和內(nèi)部控制過程的監(jiān)督。

在公司董事會內(nèi)部對公司的信息披露、會計信息質(zhì)量、內(nèi)部審計及外部獨立審計等方面,執(zhí)行控制和監(jiān)督的職能。

所以審計委員會的職責(zé)在某種程度上講,就是董事會任命,并協(xié)助董事會監(jiān)督,

所以審計委員會可以制定全面的內(nèi)部審計活動的政策,解析也是正確的

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,加油!
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