2026年注會《審計》預習啟動!全書預習知識點打卡!
東奧會計在線 2025/09/26
理清脈絡!2025年注冊會計師《審計》各章思維導圖下載 2025-04-23
2025年注冊會計師《審計》動態(tài)學習計劃表!以變應變,動態(tài)平衡 2025-04-18
張敬富老師分享注會審計應試干貨!“累吐血”也要“備”下來! 2025-04-18
2025年注會審計背記手冊!凌紫綺老師帶背審計重要考點 2025-03-18
- 獨立性_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/27
- 收費_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/27
- 識別、評價和應對不利影響_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/27
- 保密_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/27
- 對財務報表審計實施的質量管理——業(yè)務執(zhí)行_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 審計項目合伙人管理和實現審計質量的領導責任_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 項目質量復核的實施_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 項目質量復核人員的委派和資質要求_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 評價質量管理體系_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 質量管理體系——監(jiān)控和整改程序_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 質量管理體系——資源_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 質量管理體系——業(yè)務執(zhí)行_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 質量管理體系的概念、目標和框架_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 質量管理體系——會計師事務所的風險評估程序_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 質量管理體系——治理和領導層_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/24
- 第二十章企業(yè)內部控制審計_2025年注會審計思維導圖 2025/06/20
- 第十九章審計報告_2025年注會審計思維導圖 2025/06/20
- 第十八章完成審計工作_2025年注會審計思維導圖 2025/06/20
- 非財務報告內部控制重大缺陷_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 對期后事項的考慮_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 內部控制審計報告的意見類型_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 內部控制缺陷整改_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 評價控制缺陷的嚴重程度_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 控制測試的時間安排_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 測試控制有效性的程序_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 選擇擬測試的控制_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 識別重要賬戶、列報及其相關認定_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 自上而下的方法_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 總體審計策略和具體審計計劃_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20
- 計劃審計工作時應當考慮的事項_25年注冊會計師審計學習要點 2025/06/20